发挥审计监督作用 助推供销综合改革

浏览次数: 作者: 周卓峰 发布时间:2024-11-01

内部审计工作是供销工作的重要组成部分。今年来,娄底市供销社为更好发挥审计监督作用,推动供销合作社综合改革,提前谋划、完善制度、规范流程,成效明显。

加强组织领导。为切实加强对内部审计工作的领导,市供销社成立内审工作领导小组。社党组听取内部审计工作汇报,专题研究有关内审具体事项,及时解决审计过程中存在的突出问题。

完善规章制度。内审监督体系建设情况纳入今年综合业绩考核,对标总社和省社考核要求,结合娄底实际,先后出台完善了预算管理、收入管理、支出成本管理、资产管理、政府采购和项目建设与财务报账审批流程等相关制度,修订完善《内部审计规则》《娄底市供销合作社联合社内部审计制度》等相关内审制度,让严格财务管理和内部审计监督做到有章可循,有章可依。

加强内审监督。对全资社有企业娄底市现代农业投资有限责任公司开展内部审计,着重核查被审计单位合作开放、对外投资、财政项目资金使用等情况,有效防控风险漏洞。审计科(监事会办公室)全程参与预算、报价、招投标等相关程序的监督,确保合法合规。

加大整改力度。对于审计中发现的问题,市社党组高度重视,要求被审计单位和项目制定整改方案,完善整改措施,责任到人,逐条逐项严肃认真整改,限期切实解决。被审计单位对于审计发现的问题,逐项落实整改,举一反三,杜绝相似问题再次发生。